各相关单位:
根据教育部《关于开展2023年度内部控制报告编报工作的通知》(教财司函〔2024〕45号)的要求,我校将开展2023年度内部控制报告编制工作,请各单位高度重视,安排专人负责,根据工作分工,结合内部控制建立及实施的实际情况,准确及时完整地填写《2023年度行政事业单位内部控制报告》,并提供相关佐证材料。涉及多部门的由填报单位组织协调,汇总填报。由于今年时间紧,任务重,请各单位于2024年3月13日前将《2023年度行政事业单位内部控制报告》及佐证材料电子版发送至审计处邮箱,《2023年度行政事业单位内部控制报告》纸质版由单位负责人签字盖章后报送审计处1104办公室。
联系人:韩蕾 联系电话:86983157
审计处邮箱:sjc@upc.edu.cn
附件:1.各单位分工情况表
2.2023年度行政事业单位内部控制报告
3.各单位佐证材料清单
审计处
2024年3月4日